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收到的进项专用发票抵扣联每月怎么处理

更新时间:2026-05-05 18:28:04

公司每个月都会收到专用发发票,用来进项抵扣。专用发票一共有3联,记账联(销售方记账联),抵扣联,发票联(购买方记账联)。公司作为购买方会收到抵扣联和发票联,记账联当做凭证做账。抵扣联要单独装订起来,并保存好。下面介绍的就是抵扣联怎么处理。

操作方法

01

1.公司每个月收到的进项专用发票都要去网上办税服务厅,进行进项税额抵扣。

02

2.抵扣完的发票放在一起,并在在网上打印出进项抵扣明细。

03

3.拿出装订的封面,根据进项发票的厚度包装好抵扣联。

04

4.凭证整理好之后,用夹子夹起来。用订书机装订好,如果抵扣联过多的话,要用针线装订了。

05

5.装订好之后,把凭证封面该填的数据都填写好。然后放到档案室保管好。